5月21日,景陶集團召開2025年審計委員會,會議由集團黨委書記、董事長、審計委員會主任鄧景揚主持,集團審計委員會全體成員參加會議,集團總助及各子公司負責人列席會議。
鄧景揚指出,2024年,集團認真貫徹《審計法》和《集團公司內部審計制度》,緊緊圍繞公司戰(zhàn)略目標和年度審計工作計劃,以維護集團及各子公司財經秩序、規(guī)范經濟行為、促進黨風廉政建設、提高資金使用效益為重點,以促進景陶集團健康、持續(xù)發(fā)展為目標,積極履行審計監(jiān)督職能,全面開展內部審計工作。
鄧景揚強調,審計不是孤立的,是全面貫徹落實中央重大決策部署的有力舉措,是強化內部管理、防范風險隱患、促進提質增效、加強廉政建設的重要成分,是集團穩(wěn)健運營的根本保障,也是推動集團高質量發(fā)展的強大力量。一要提高思想覺悟,充分認識內審的必要性。要嚴格把關,大膽履職,當好集團“第三只眼”,充分發(fā)揮科學決策、規(guī)范管理、降低廉政風險等方面的作用。二要拓寬審計項目,提升審計監(jiān)督質效。要始終堅持以風險為導向,通過加強風險預警和防控,對集團的經營環(huán)境、業(yè)務流程和內部控制進行風險評估,重點關注重大風險領域和關鍵業(yè)務環(huán)節(jié),提高審計監(jiān)督的針對性和有效性。三要推動數字化轉型,改進審計方法。要充分利用大數據、AI智能新技術,實現(xiàn)審計工作的精準化和高效化。四要狠抓審計整改,促進管理提升。要進一步強化審計整改落實與跟蹤、督辦,實行清單式整改,做到整改一個,銷號一個,務必狠抓整改,提高被審計單位整改質效。五是強化審計隊伍建設,提升業(yè)務能力。集團業(yè)務范圍在不斷擴大,充實審計隊伍力量,加強審計人員專業(yè)培訓,著力提升專業(yè)素養(yǎng)和綜合能力,滿足審計工作的實際需求。
會上,集中學習了習近平總書記關于審計工作的重要指示、李強總理在聽取審計工作匯報時的講話精神和全國、全省審計工作會議精神及胡雪梅書記、陳克龍副書記對審計工作的批示精神,總結了2024年審計工作情況,審議表決通過了2025年審計工作計劃。
(曹華鋒 文/圖)
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